体系关键要素:
设计控制:建立设计统包方案,含图纸、材料规范、计算书、验证报告,确保符合 API 产品标准(豁免情形除外)。
过程控制:明确生产 / 服务流程、关键控制点(如焊接、热处理、无损检测),确保过程可追溯。
不合格品管理:具备闭环处理流程,含标识、隔离、评审、处置、记录,确保不合格品不流入市场。
内部审核与管理评审:定期开展并留存记录,确保体系持续改进。
硬件与工艺:
具备满足 API 标准的生产设备(如成型、焊接、热处理)、检测设备(如探伤仪、压力试验机),且经校准并在有效期内。
关键工艺合规,如焊接工艺评定(WPS/PQR)、热处理曲线、无损检测流程符合标准。
体系核心文件
质量手册(英文):含质量方针、目标、体系范围、Q1/Q2 要素映射,覆盖设计、采购、生产、检验全流程。
程序文件:含文件控制、记录控制、内审、管理评审、不合格品控制、纠正措施等 18 + 核心程序。
作业指导书(SOP):关键工序(如焊接、热处理、NDT)的操作规范,含参数与判定标准。
受控文件 / 记录清单:标注版本、分发号、保存期限(≥3 年)。
文件准备避坑要点
所有核心文件(质量手册、测试报告)需为英文,避免翻译错误;外来文件(如 ISO 标准)需受控管理。
记录需可追溯:如产品批次→原材料批次→检验人员→设备校准记录,形成闭环。
提前 3 个月整理:重点核查内审 / 管理评审完整性、设备校准有效性、不合格品整改证据,避免审核时补充延误。